索 引 号: | mqx/2022-00144 | ||
标 题: | 玛曲县政务服务中心2022年度部门预算公开情况 | ||
发文字号: | 发文机关: | 玛曲县人民政府 | |
成文日期: | 发文日期: | 2022-06-23 | |
玛曲县政务服务中心2022年度部门预算
公开情况
根据县财政局关于2022年部门预算公开的要求,我单位认真填报了《玛曲县2022年部门预算公开表》,现公示如下,请公众监督。
一、主要职责:
政务中心是由地方政府举办,集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。
(一)贯彻执行中央、省、州有关政务服务中心建设和行政许可、行政审批工作的方针、政策,研究拟定全县政务服务中心建设工作规划或方案,经批准后组织实施。
(二)制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;
(三)对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的要求进行初审并报县人民政府决定;
(四)对各部门(单位)在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核,适时通报政务服务工作开展情况;
(五)负责指导、协调、监督县直部门(单位)集中办理行政许可、非行政许可审批;协调处理窗口单位之间的工作关系,督促各窗口部门(单位)提供高效、快捷的行政审批和便民服务工作;
(六)负责受理对县政务服务中心各窗口及其工作人员违反行政审批制度与规定的举报和投诉,受理对各窗口及其工作人员有关行政效率、服务质量、工作作风等违法违规行为的投诉,并督促整改;
(七)负责对政务服务中心工作人员的管理和培训,提出绩效考核意见,不断提高政务服务水平;
(八)对依法决定撤销或停止执行的已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障该事项在规定期限内停止执行;
(九)会同县级有关部门(单位)清理和规范政务服务事项,优化办事流程,推行“两集中、两到位”。会同相关部门(单位)拟定并联审批实施方案、工作制度,组织相关部门在政务服务中心开展并联审批工作;
(十)负责政务服务中心信息网络的规划、建设、管理等工作,积极推进政务服务中心信息网络建设工作;
(十一)贯彻执行上级部门有关电子政务工作的方针政策和法律法规,全面做好政务服务中心电子政务建设;协助有关部门(单位)做好政务外网和专网的网络安全工作;
(十二)承办县人民政府交办的其他事项。1、负责制定市政务服务中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。
二、机构设置
玛曲县政务中心下设3个内设机构。
1、办公室
负责政务服务中心人事管理、财务管理、后勤保障等规章制度、管理办法的制定和实施,并进行监督、检查、指导;负责文件、材料、报告的起草和调研工作;负责会议组织、文档处理、保密、信息工作;负责对政务服务中心工作人员和窗口工作人员进行考核;负责适时通报和反馈政务服务中心和窗口单位工作开展情况;负责对政务服务中心国有资产的管理,相关设施、设备的维护、维修、改造;负责政务服务中心对外交流、接待工作;负责政务服务中心内部的安全、保密、防盗、防火及突发事件处置;负责政务服务中心信息公开的日常工作;负责日常党务工作;完成领导交办的其它工作。
2.政务服务股
负责拟订政务服务中心业务运行的各项规章制度、办法,并组织实施;对政务服务中心窗口及其工作人员进行日常管理、考勤;受理公民、法人和其他组织对政务服务中心窗口工作人员的投诉举报并及时处理;负责对各部门在政务服务中心设置服务窗口进行审查并提出具体意见;协助相关部门(单位)对进入和退出政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项进行审核;对政务服务中心窗口办理的政务服务事项进行协调督查;对政务服务中心窗口政务服务事项办事指南进行审核;负责政务服务中心并联审批实施方案、工作制度的实施;对纳入政务服务中心并联审批的行政审批事项办理情况进行协调督查;负责县政务服务中心政务服务日常工作;协助办公室做好政务服务中心突发事件的处置;负责对乡镇(场)便民服务中心和县直部门(单位)政务服务分中心相关业务指导;完成领导交办的其它工作。3.网络管理股
负责政务服务中心网络信息的规划建设、运行管理和计算机网络技术的应用培训工作;负责制定政务服务中心网络信息系统建设的相关规章制度;负责上传政务服务中心、窗口部门(单位)产生的有价值简报和信息;负责政务服务中心审批系统、电子监察系统、视频监控系统、考勤系统、局域网系统、政务服务中心门户网站等网络信息的建设、更新、维护、管理和运行;负责政务服务中心网络安全工作;负责县、乡两级政务服务中心计算机网络互联互通的建设和运行管理工作;完成领导交办的其它工作。
三、2022年部门预算收支情况说明
一、本年共计预算各类拨款项共计70.10万元。
1、预算在职人员工资及福利42.6万元。其中:基本工资为:16.6万元、津贴补贴:26万元。
2、预算公用经费:0.3万元。
3、预算退休人员工资及福利费3.8万元。
4、冬装费1.0万元。
5、过渡期奖励补贴8.5万元。
6住房公积金6.7万元。
7、取暖补贴7.2万元。
二、本年支出各类预算资金共计71.78万元,其中上年结转1.68万元。
1、预算在职人员工资及福利支出42.6万元。其中:基本工资为:16.6万元、津贴补贴:26万元。
2、预算公用经费支出:0.3万元。
3、预算退休人员工资及福利费支出3.8万元。
4、冬装费支出1.0万元。
5、过渡期奖励补贴支出8.5万元。
6住房公积金支出6.7万元。
7、取暖补贴支出7.2万元。
四、“三公”经费预算财政拨款情况
我单位无因公出国(境)费,无财政拨入公务用车购置费及车辆运行及维护费,无财政拨入公务接待费用。