索 引 号: czj/2025-00518
 标  题: 2024年度玛曲县卫生健康局(本级)部门决算
 发文字号:  发文机关: 玛曲县财政局
 成文日期:  发文日期: 2025-09-24
 
2024年度玛曲县卫生健康局(本级)部门决算

2024年度

玛曲县卫生健康局(本级)部门决算

目录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)玛曲县卫生健康局的主要职责是:

1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生计划生育、中藏医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案,拟订政策规划,制定地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价,依法制定并公布食品安全地方标准。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织制定国家基本药物目录外药品增补目录,会同有关部门组织实施基本药物的采购、配送、使用。会同有关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出省内国家基本药物价格政策的建议。

8.制定并组织实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

10.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和全科医师规范化培训制度。

11.拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医院医学教育发展规划,协同指导计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

12.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

13.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,负责全县卫生、计划生育统计数据分析研究,组织实施计划生育抽样调查,负责计划生育的信息综合及信息化建设,参与全省人口基本信息库建设。

14.制定并组织实施全县中藏医药中长期发展规划和技术标准,加强中藏医药行业监管。

15.负责干部保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。

17.承担县爱国卫生运动委员会办公室、县地方病防治工作领导小组办公室的日常工作。

18.编报县级卫生和计划生育事业经费、避孕节育技术服务经费和基本建设支出的预算和计划生育药具需求计划;管理所属事业单位财产和国有资产。

19.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

20.行政审批事项有:

(1)公共场所卫生许可。

(2)医疗机构设置及执业许可。

(3)供水单位卫生许可。

(4)医师执业注册登记。

(5)护士执业注册。

(6)放射源诊疗技术和医用辐射机构许可。

(7)医疗保健机构开展母婴保健技术服务执业许可。

(8)乡村医生执业注册。

(9)母婴保健人员的执业合格证核发。

(10)医疗、保健机构从事计划生育技术服务的审批。

(11)《生育证保健服务证》核发。

21.承办县委、县政府、州卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

(二)根据有关规定。设立玛曲县爱国卫生运动委员会办公室,为县爱国卫生运动委员会的办事机构,科级建制;设立玛曲县地方病防治工作领导小组办公室,为县地方病防治工作领导小组的办事机构,科级建制。

县爱国卫生运动委员会办公室主要职责:负责起草爱国卫生相关法律法规,制定全县爱国卫生工作发展规划和工作计划,承担州爱卫会交办的具体工作,组织协调各部门和社会团体制定和执行爱国卫生工作计划;负责全国卫生县城与卫生乡镇、全省卫生城市(县城)等单位创建工作;负责指导、督促检查重点行业和各乡镇爱国卫生工作开展情况;负责组织实施烟草控制工作;负责卫生和计划生育健康教育、健康促进以及城乡居民健康素养提升工程等工作。

县地方病防治工作领导小组办公室主要职责:负责起草地方病防治草案,制定全县地方工作发展规划和工作计划,承担州地方病交办的具体工作,负责协调、组织、实施公共环境卫生、防病治疗、病媒生物和地方病防治工作。

二、机构设置

玛曲县卫生健康局是主管全县卫生和计划生育行政事务的县政府组成部门。县地方病防止办公室、县爱卫会办公室、县红十字协会、县计划生育协会、与卫生计生局合署办公。内设党政综合办公室、规划财务与会计核算中心、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、法监股(挂行政审批办公室牌子)、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政股、基层卫生和妇幼保健服务股、中藏医股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、流动人口管理办公室12个职能股室。下属县人民医院、县藏医院、县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县新型农村合作医疗管理办公室、县卫生和计划生育综合监督执法所、县健康教育所等7个县直事业单位和9所乡镇卫生院、1所社区卫生服务中心。局机关现有在职工作人员9名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为73535749.00元。与上年度相比,收、支总计各减少37835383.11元,下降33.97%,主要原因是2024年建设项目规模比往年小。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计72107749.00元,其中:财政拨款收入68538417.62元,占95.05%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入3569331.38元,占4.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71567075.09元,其中:基本支出4576171.78元,占6.39%;项目支出66990903.31元,占93.61%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为68538417.62元。与上年相比,各减少12576818.43元,下降15.50%,主要原因是2024年建设项目规模比往年小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8364377.88元,较上年决算数减少12750858.17元,下降60.39%,主要原因是2024年建设项目规模比往年小。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8364377.88元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00元,占0.00%;外交支出0.00元,占0.00%;国防支出0.00元,占0.00%;公共安全支出0.00元,占0.00%;教育支出0.00元,占0.00%;科学技术支出0.00元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00元,占0.00%;社会保障和就业支出620767.24元,占7.42%;卫生健康支出7566478.64元,占90.46%;节能环保支出0.00元,占0.00%;城乡社区支出0.00元,占0.00%;农林水支出0.00元,占0.00%;交通运输支出0.00元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出0.00元,占0.00%;商业服务业等支出0.00元,占0.00%;金融支出0.00元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%;住房保障支出177132.00元,占2.12%;粮油物资储备支出0.00元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00元,占0.00%;债务还本支出0.00元,占0.00%;债务付息支出0.00元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20921323.39元,支出决算为8364377.88元,完成年初预算的39.98%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

2.外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

3.国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

4.公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

5.教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

6.科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%.

8.社会保障和就业支出年初预算数为624332.14元,支出决算为620767.24元,完成年初预算的99.43%,决算数小于预算数的主要原因是人员情况变动。

9.卫生健康支出年初预算数为20116001.42元,支出决算为7566478.64元,完成年初预算的37.61%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度滞后。

10.节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出年初预算数为180989.83元,支出决算为177132.00元,完成年初预算的97.87%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4576171.78元。其中:

人员经费3781807.11元,较上年决算数减少2078629.75元,下降35.47%,主要原因是支出结构优化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费794364.67元,较上年决算数减少2780153.04元,下降77.78%,主要原因是项目支出调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入60000000.00元,本年支出60000000.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下:玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目(县人民医院搬迁院易地)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5319.00元,支出决算为5319.00元。较上年决算数减少101136.51元,下降95.00%,主要原因是“三公”经费严控。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为460.00元,支出决算为460.00元,较上年决算数减少85995.51元,下降99.47%,主要原因是“三公”经费严控。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为460.00元,支出决算为460.00元,较上年决算数减少85995.51元,下降99.47%,主要原因是“三公”经费严控。

3.公务接待费全年预算数为4859.00元,支出决算为4859.00元,较上年决算数减少15141.00元,下降75.71%,主要原因是“三公”经费严控。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为9辆;国内公务接待3批次25人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出794364.67元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费.机关运行经费较上年决算数减少2780153.04元,下降77.78%,主要原因是办公设施设备购置经费减少.本年度会议费支出0.00元.本年度培训费支出0.00元.

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计502637.13元,其中:政府采购货物支出497848.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4789.13元。授予中小企业合同金额502637.13元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额502637.13元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车9辆,其他用车主要是特种车辆(救护车)。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金2859000元,占一般公共预算项目支出总额的75.47%。对2024年度玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目(县人民医院搬迁院易地)等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资60000000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对乡村医生补助、工作经费、药品零差率、基本公共服务、玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目(县人民医院搬迁院易地)等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2859000元,政府性基金预算支出60000000元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,不同预算类型项目支出的绩效覆盖与管理成效呈现差异化特征。其中,一般公共预算项目支出中,纳入绩效管理的项目金额占其总额的75.47%,多数重点项目(如公共卫生服务、医疗体系建设等)绩效目标设定与单位职能契合度较高,通过过程监控和结果评价,有效推动了资金规范使用和政策落地,但仍有部分非重点项目存在绩效目标细化不足、评价结果应用不充分的问题;政府性基金预算项目支出实现100%绩效管理覆盖,相关项目(如涉及卫生健康领域的专项基金项目)因资金用途明确、管理流程规范,绩效目标达成度较好,预算执行与绩效产出关联性较强;国有资本经营预算项目支出绩效管理占比为0%,主要因本年度未安排与卫生健康局职能相关的国有资本经营预算项目,或相关项目暂未纳入绩效管理范畴,后续可结合预算安排情况逐步推进绩效管理全覆盖,进一步提升各类资金的使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映乡村医生补助、工作经费、药品零差率、基本公共服务、等4个项目绩效自评结果。

1.“乡村医生补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为43000元,执行数为43000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是乡村医生人数、享受补助的行政村数量;二是补助发放准确率、乡村医生资质合规率、资金使用合规率。发现的主要问题及原因:一是绩效目标设定与指标细化不足;二是预算执行与产出指标衔接不顺畅。下一步改进措施:一是细化绩效目标,优化指标设计;二是优化预算执行流程,强化产出指标管控。

2.“工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1500000元,执行数为1500000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是经费使用合规率;二是经费拨付及时率。发现的主要问题及原因:一是质量指标合规性不足;二是时效指标未有效落实。下一步改进措施:一是提升质量指标合规性;强化时效指标落实。

3.“药品零差率”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1200000元,执行数为1200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实行药品零差率销售的医疗机构数量;二是零差率销售药品质量抽检合格率。发现的主要问题及原因:一是产出指标未达预期,政策落地存在短板;二是效益指标转化不足,政策成效未充分释放。下一步改进措施:一是补齐产出指标短板,推动政策全面落地;二是聚焦效益指标转化,释放政策实际成效。

4.“基本公共服务”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为116000元,执行数为116000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:居民规范化电子健康档案覆盖率。发现的主要问题及原因:服务覆盖存在短板,核心指标未达预期。下一步改进措施:一是扩大服务覆盖范围;二是规范服务管理流程;三是提升基层服务能力。

三、部门重点绩效评价结果

项目整体落实国家基本公共卫生服务政策要求,在居民健康档案管理、预防接种、重点人群健康服务等方面取得阶段性成效,群众健康保障基础进一步夯实。但在服务规范度、基层能力支撑、效益转化等方面仍存在短板,需针对性改进。

•基础服务覆盖稳步提升:居民规范化电子健康档案覆盖率达90.5%,接近92%的目标值;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达91.2%,超过90%的目标要求,有效筑牢儿童免疫屏障。

•重点人群服务有序推进:0-6岁儿童健康管理率达83.3%、孕产妇系统管理率达88.7%,均接近目标值;高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率分别达79.8%、78.5%,较上年度提升3-4个百分点。

•群众健康意识提升:通过项目宣传和健康干预,辖区居民健康知识知晓率达75%,较上年度提高8个百分点,主动参与健康管理的意愿增强。

•基层服务网络完善:95%以上的村卫生室、社区卫生服务站均能提供基本公共卫生服务,服务可及性进一步提升,尤其在农村地区,老年人、慢性病患者就近获取健康服务的比例提高12%。

•重点人群管理存在差距:65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率仅67.2%,低于72%的目标值;农村地区“两癌”筛查目标人群覆盖率较上年仅提高1.5%,未达到“逐年显著提升”的要求。

•服务规范度不足:慢性病患者随访存在“重记录、轻实效”现象,部分随访未真实测量血压/血糖,干预方案针对性不强;卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率仅82%,巡查记录不完整。

•人才与设备缺口明显:30%的基层医疗机构缺乏专职慢性病管理、儿童保健医生,影响服务质量。

•信息化建设滞后:居民健康档案系统与医疗机构诊疗系统数据未完全互通,存在“信息孤岛”,档案动态更新不及时,“死档”占比约10%。

•群众满意度有待提升:因部分服务流程繁琐、基层服务态度有待改善,项目服务群众满意度仅78%,低于85%的预期值;流动人口对服务的知晓率不足60%,参与度低。

1.聚焦指标攻坚:针对未达标的老年人健康管理、“两癌”筛查等指标,制定专项提升方案,通过上门服务、宣传动员等方式,3个月内实现指标提升5个百分点以上。

2.强化规范管理:开展基层医护人员服务规范专项培训,每月抽查服务记录真实性,对不规范机构限期整改;完善卫生监督协管巡查机制,明确专职人员及考核标准,确保巡查完成率达标。

3.补齐能力短板:6个月内完成基层急需设备采购,招聘专业人才充实队伍;推动健康档案系统与诊疗系统数据互通,实现档案动态更新,减少“死档”。

4.提升群众参与度:创新宣传方式,针对流动人口、农村群众开展定向宣传;简化服务流程,建立群众满意度反馈机制,24小时内响应诉求,推动满意度提升至85%以上。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【504001-玛曲县卫生健康局-乡村医生劳务补助 (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-专家公寓楼改造资金 (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-县卫生健康局专家公寓楼正常运行费用 (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-玛曲县区域医疗暨公共卫生应急医疗救治中心建设项目(县人民医搬迁院易地) (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-甘肃省全场景疫情病原体检测信息系统 (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-甘财社(2023)155号计划生育资金(中央) (1).xls
附件【504001-玛曲县卫生健康局-2024年全县退休干部体检费 (1).xls
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附件【504001-玛曲县卫生健康局-2024年“两节”期间毗邻县市走访暨县内送温暖慰问活动 (1).xls
附件【2024年项目本级绩效自评.xlsx
附件【玛曲县卫生健康局(本级).xlsx
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