索 引 号: | 20200318-142254-777 | ||
标 题: | 玛曲县旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明 | ||
发文字号: | 发文机关: | ||
成文日期: | 发文日期: | 2018-10-12 | |
一、部门基本情况
1.主要职能。
(一)贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,制订旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。
(二)统筹制订我县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、评审县区旅游发展规划并指导实施,对本县旅游规划进行监督管理。
(三)会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游等工作。
(四)制订旅游市场开发战略并组织实施,组织我县整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。
(五)会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。
(六)会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
(七)监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作。
(八)制订旅游人才规划并组织实施,指导旅游教育培训工作。
(九)承担政府公布的有关行政审批事项。
(十)承办政府交办的其他事项。
2.人员情况。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计557.19万元,支出总计398万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.08万元,商业服务业等支出367.92万元。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款525.49万元。政府性基金预算财政拨款31.70万元。人员经费用途主要包括基本工资71.37万元,津贴补贴83.98万元、奖金3.81万元。公用经费16049万元,明细支出如下表:
编制单位:玛曲县旅游发展委员会 | 2017年度 | 单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 159.16 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 71.37 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 83.98 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 3.81 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 78.35 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 29.37 | ||||||||||
30311 | 住房公积金 | 48.98 | ||||||||||
人员经费总计 | 237.51 | |||||||||||
公用经费 | ||||||||||||
科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
商品和服务支出 | 160.49 | 310 | 其他资本性支出 | |||||||||
办公费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
电费 | 2.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
邮电费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
差旅费 | 2.26 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
维修(护)费 | 102.56 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
租赁费 | 6.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||||||||
会议费 | 310020 | 产权参股 | ||||||||||
培训费 | 2.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
公务接待费 | 0.22 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||||
专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||
被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||
专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||||||||||
劳务费 | 39.9 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||||||
工会经费 | 0.23 | 307 | 债务利息支出 | |||||||||
福利费 | 8.04 | 30707 | 国外债务付息 | |||||||||
公务用车运行维护费 | 0.39 | 399 | 其他支出 | |||||||||
公用经费总计 | 160.49 |
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.61万元,主要原因是公务车运行费 (由部门根据实际情况补充)。
编制单位:玛曲旅游发展委员会 | 单位:元 | ||||
指 标 | 合计 | 本年度 | |||
栏 次 | 1 | ||||
2.“三公”经费支出 | 0.61 | 0.61 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 0.39 | ||||
公务接待费 | 0.22 |
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0.39万元,主要原因是汽车修理。
公务接待费0.22万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出160.49万元。
商品和服务支出 | 160.49 |
办公费 | 0.1 |
手续费 | 0.02 |
电费 | 2.92 |
邮电费 | 0.89 |
差旅费 | 2.26 |
维修(护)费 | 102.56 |
劳务费 | 39.9 |
公务接待费 | 0.22 |
公务用车运行维护费 | 0.39 |
国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。
(三)预算绩效管理情况说明
本单位没有绩效评价管理的情况。
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